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Gestión de pagos

Visualiza las cuentas por pagar

Inicia el flujo de aprobación de los documentos contabilizados.

Ordena tus pagos a y empodera a tu equipo para cumplir su rol en el proceso.

Proceso de aprobación de documentos contabilizadas

Coordina los diferentes roles en el proceso.

Los documentos de cobro pasarán en secuencia lógica por la contabilidad, la gerencia de proyectos y tesorería. Te ayudamos a cumplir los protocolos de la empresa y la normatividad tributaria.

  • Consulta todas las cuentas por pagar del proyecto en estado Contabilizado.
  • Prepara un abono o pago completo del documento.
  • Visualiza el histórico de un documento frente al proceso realizado en el módulo de gestión de pagos.
  • Si es necesario, agrega comentarios a la bitácora de eventos del documento.
  • Consulta las cuentas por pagar preparadas del proyecto.
  • Prepara un abono o pago total del documento.
  • Establece una prioridad de pago Alta, Media, o Baja a un documento.
  • Visualiza el histórico de un documento frente al proceso realizado en el módulo de gestión de pagos.
  • Ejecución del pago con la prioridad asignada a cada documento.
  • Generación de comprobante de egreso.
  • Agregar intereses o descuentos a los documentos.
  • Actualización de fecha de pago a los comprobantes de egreso a generar.
  • Asignación de cuenta bancaria de forma individual o masiva, para el respectivo documento.
  • Generación de una interfaz bancaria.
  • Generación de un archivo plano contable.
  • Visualiza el histórico de un documento frente al proceso realizado en el módulo de gestión de pagos.
  • Agrega comentarios a la bitácora de eventos del documento.

Podrás generar y exportar diferentes reportes asociados a las cuentas. Hazlo a nivel de proyecto o por etapas.

Mantén a tus proveedores informados sobre los pagos haciendo el envío del comprobante de pago.

Período de prueba gratis

Acceso 100% funcional por 60 días.

Experimenta con tu equipo el potencial que tienes al trabajar con nuestra plataforma.